1、负责采购部门业务发票入账、付款申请登记审核;
2、配合审核采销价格合理性,并操作加价、改价及产品毛利测算
3、往来询证函发函、核对及情况登记
4、安排整理每周的付款清单
5、往来业务收付款核销
6、每月进行库存帐核对
7、每半年参与库存商品盘点工作并编制报告